Contrato & Licitação

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Infomações do contrato

contrato: 027036 / 2022

Objeto:

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOVAS, DE PRIMEIRO USO (ORIGINAIS OU COMPATÍVEIS NÃO REMANUFATURADAS, RECONDICIONADAS OU RECICLADAS), COMPREENDENDO: MECÂNICA, ELÉTRICA E LANTERNAGEM EM GERAL, FUNILARIA, BORRACHARIA, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA E PINTURA, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO SAMU, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SMSA.

Datas
Data de abertura: 11/05/2023
Data de publicação: 28/04/2023
Local Publicado: DOM5856
Data de Homologação: 14/06/2023
Publicação da Homologação DOM5887
Local de execução: EMPRESA
Status da entrega: EM EXECUÇÃO
Situação: Homologado
Modalidade: Pregão
Valores
Valor Estimado: R$424.111,72
Valor Licitado: R$294.001,72
Valor Total Itens: R$ 424.111,72

Unidade Gestora

Principal SMSA Secretaria Municipal de Saúde

Descriminação de Itens e/ou Serviços

Objeto Tipo Fonte de Recurso Unidade Qtd Valor Item Total
Serviços de borracharia nos veículos do Anexo I. Item A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SERÁ INFORMADA NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO Unidade 100 R$ 75,00 R$ 7.500,00
Serviços de manutenção por demanda com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais do fabricante, genuínos, similares e de primeiro uso, pertencentes a frotas do SAMU da Secretaria Municipal de Saúde Item A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SERÁ INFORMADA NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO Unidade 1400 R$ 120,00 R$ 168.000,00
01 RENAULT MASTER RZC 2B40 Médio porte 02 RENAULT MASTER RZC 2B50 Médio porte 03 RENAULT MASTER RZC 2B70 Médio porte 04 MERCEDES SPRINTER NUJ 1397 Médio porte 05 MERCEDES SPRINTER NUJ 1417 Médio porte 06 RENAULT MASTER NUJ 9578 Médio porte 07 RENAULT MASTER NUJ 9568 Médio porte 08 RENAULT MASTER NAV 8456 Médio porte 09 RENAULT MASTER OPW4205 Médio porte 10 CHEVROLET S-10 NAO 5791 Médio porte Estimado para eventual aquisição de peças do item 1 Item A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SERÁ INFORMADA NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO Unidade 1 R$ 248.611,72 R$ 248.611,72

Qtd. Total Item
1501
Total
R$ 424.111,72

Fiscal do Contrato / contrato

MATRÍCULA / NOME FISCAL Nº PORTARIA DIÁRIO OFICIAL
952932 LUIZ DE CARVALHO MARQUES Contrato 205/2023 5911
951563 CARLOS EDUARDO QUEIROZ Contrato 205/2023 5911

Informações da Vencedora

84.011.170/0001-61
HGN - EMPREENDIMENTOS LTDA
TIPO CONTRATO ASSINATURA VALOR VIGÊNCIA
Aditivo 3 13/07/2025 R$ 367.501,25 13/07/2025 - 13/07/2026
Aditivo 2 12/05/2025 R$ 367.501,25 12/05/2025 - 13/07/2025
Aditivo 1 10/07/2024 R$ 294.001,00 13/07/2024 - 13/07/2025
Contrato 215/2023 13/07/2023 R$ 294.001,00 13/07/2023 - 13/07/2024

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