Contrato & Licitação

  1. Consultas
  2. Contrato & Licitação
  3. 003849 / 2022

Infomações do contrato

contrato: 003849 / 2022

Objeto:

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REFORMA DE REDE DE DRENAGEM, POÇOS DE VISITAS (PVS) E BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR.

Datas
Data de abertura: 12/08/2023
Data de publicação: 13/07/2023
Local Publicado: DOM5663
Data de Homologação: 14/06/2023
Publicação da Homologação DOM5887
Local de execução: VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE BOA VISTA
Status da entrega: CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
Situação: Homologado
Modalidade: Concorrência
Valores
Valor Estimado: R$9.555.287,64
Valor Licitado: R$6.011.912,67
Valor Total Itens: R$ 9.555.287,64

Unidade Gestora

Principal SMSP Secretaria Municipal de Serviços Publicos

Descriminação de Itens e/ou Serviços

Objeto Tipo Fonte de Recurso Unidade Qtd Valor Item Total
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADE PERCENTUAL (%) REF. AO QUANTITATIVO DOS DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS Limpeza com remoção de areia nas redes de Ø400mm das BLs de drenagem 3.500un 50,00% Limpeza de rede tubular de concreto armado com diâmetro de iguais ou inferiores a Ø800mm 20.000m 50,00% Limpeza de rede tubular de concreto armado com diâmetro de igual ou superior a Ø1000mm 7.500m 50,00% Fornecimento e colocação de tampa de grelhas em concreto 100x60cm 500un 50,00% Recuperação de caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria 150un 50,00% Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado 125un 50,00% Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km 103.800m³xkm 50,00% Poço visita ag pluv:conc arm 1,20x1,20x1,40m coletor D=60cm, parede e=15cm base conc fck=10mpa revest c/arg cim/areia 1:4 degraus FF, incl forn todos materiais 23un 50,00% Tampa e aduela em concreto armado para poço de visita 25un 50,00% Item PRÓPRIO Serviços 1 R$ 9.555.287,64 R$ 9.555.287,64

Qtd. Total Item
1
Total
R$ 9.555.287,64

Fiscal do Contrato / contrato

MATRÍCULA / NOME FISCAL Nº PORTARIA DIÁRIO OFICIAL
959504 GABRIEL LIRA MELO Contrato 024/2023 5892
965651 LUCAS AGUIAR RAMOS SILVA Contrato N° 050/2025 N°6390

Informações da Vencedora

02.951.592/0001-52
FREITAS E SOUZA LTDA
TIPO CONTRATO ASSINATURA VALOR VIGÊNCIA
Aditivo N°302/2023 20/05/2025 R$ 7.502.787,67 21/05/2025 - 20/05/2026
Aditivo 302/2023 12/06/2024 R$ 0,00 20/06/2024 - 20/06/2025
Aditivo N°302/2023 05/05/2025 R$ 1.490.870,00 20/05/2024 - 20/05/2025

Documentos Relacionados

Processo na Integra

Documentos

Selecione uma pasta para visualizar os documentos.

Qual o seu nível de satisfação com essa página?